杭州地铁开发有限公司2025-2027年度经营管理及内部控制情况专项审计服务项目
浙江
中标公示
中标通知书
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) :
你方于 2024年12月6日 所递交的 杭州地铁开发有限公司2025-2027年度经营管理及内部控制情况专项审计服务项目 投标文件已被招标人接受,经评标委员会评定,确定你单位为中标人 。
请 你 方在接 到 本 中标通知书 后的 30日 内到 杭州地铁开发有限公司( 杭州市上城区彭埠街道九和路516号T3楼3楼) ; 与 杭州地铁开发有限公司 签订合同。
项目名称 | 杭州地铁开发有限公司 2025-2027年度经营管理及内部控制情况专项审计服务项目 |
---|---|
招标编号 | A3301010060101519001291 |
中标价 | ( 1 )项目审计年限 3年及以内含税固定单价(元/年/项目)大写: 贰万伍仟壹佰叁拾叁元叁角叁分; 小写: ¥25133.33 元。 ( 2 )项目审计年限 3年以上含税固定单价(元/年/项目)大写: 贰万肆仟元整; 小写: ¥24000 .00元。 |
招标 内容 | 主要是对公司本级及下属公司自成立(或招标人指定的审计起始时间)至招标人指定的审计截止时间期间的经营管理以及关键业务环节的内部控制情况进行审计。通过审计,全面反映被审计单位经营管理情况,尤其是内部控制是否健全、合理、有效,重大事项决策、执行是否合法合规,销售、成本、采购管理及费用列支等关键环节是否存在重大风险或内控漏洞,是否存在侵占股东权益等情况。进一步规范投资行为,防范投资风险,防止国有资产流失,更好地落实国有资本保值增值。详见招标文件第三章 “用户需求书”。 |
服务期 | 满足招标文件要求。 |
备注 | ; |
招标人: ; ; 杭州地铁开发有限公司 ; ; | 招标代理 机构 : ; ;需解锁 ; ; |
2 02 4年 ;; 月 ; 日
中标通知书
需解锁 :
你方于 2024年12月6日 所递交的 杭州地铁开发有限公司2025-2027年度经营管理及内部控制情况专项审计服务项目 投标文件已被招标人接受,经评标委员会评定,确定你单位为中标人 。
请 你 方在接 到 本 中标通知书 后的 30日 内到 杭州地铁开发有限公司( 杭州市上城区彭埠街道九和路516号T3楼3楼) ; 与 杭州地铁开发有限公司 签订合同。
项目名称 | 杭州地铁开发有限公司 2025-2027年度经营管理及内部控制情况专项审计服务项目 |
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招标编号 | A3301010060101519001291 |
中标价 | ( 1 )项目审计年限 3年及以内含税固定单价(元/年/项目)大写: 贰万伍仟壹佰叁拾叁元叁角叁分; 小写: ¥25133.33 元。 ( 2 )项目审计年限 3年以上含税固定单价(元/年/项目)大写: 贰万肆仟元整; 小写: ¥24000 .00元。 |
招标 内容 | 主要是对公司本级及下属公司自成立(或招标人指定的审计起始时间)至招标人指定的审计截止时间期间的经营管理以及关键业务环节的内部控制情况进行审计。通过审计,全面反映被审计单位经营管理情况,尤其是内部控制是否健全、合理、有效,重大事项决策、执行是否合法合规,销售、成本、采购管理及费用列支等关键环节是否存在重大风险或内控漏洞,是否存在侵占股东权益等情况。进一步规范投资行为,防范投资风险,防止国有资产流失,更好地落实国有资本保值增值。详见招标文件第三章 “用户需求书”。 |
服务期 | 满足招标文件要求。 |
备注 | ; |
招标人: ; ; 杭州地铁开发有限公司 ; ; | 招标代理 机构 : ; ;需解锁 ; ; |
2 02 4年 ;; 月 ; 日
中标通知书
华兴会计师事务所(特殊普通合伙) :
你方于 2024年12月6日 所递交的 杭州地铁开发有限公司2025-2027年度经营管理及内部控制情况专项审计服务项目 投标文件已被招标人接受,经评标委员会评定,确定你单位为中标人 。
请 你 方在接 到 本 中标通知书 后的 30日 内到 杭州地铁开发有限公司( 杭州市上城区彭埠街道九和路516号T3楼3楼) ; 与 杭州地铁开发有限公司 签订合同。
项目名称 | 杭州地铁开发有限公司 2025-2027年度经营管理及内部控制情况专项审计服务项目 |
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招标编号 | A3301010060101519001291 |
中标价 | ( 1 )项目审计年限 3年及以内含税固定单价(元/年/项目)大写: 贰万伍仟壹佰叁拾叁元叁角叁分; 小写: ¥25133.33 元。 ( 2 )项目审计年限 3年以上含税固定单价(元/年/项目)大写: 贰万肆仟元整; 小写: ¥24000 .00元。 |
招标 内容 | 主要是对公司本级及下属公司自成立(或招标人指定的审计起始时间)至招标人指定的审计截止时间期间的经营管理以及关键业务环节的内部控制情况进行审计。通过审计,全面反映被审计单位经营管理情况,尤其是内部控制是否健全、合理、有效,重大事项决策、执行是否合法合规,销售、成本、采购管理及费用列支等关键环节是否存在重大风险或内控漏洞,是否存在侵占股东权益等情况。进一步规范投资行为,防范投资风险,防止国有资产流失,更好地落实国有资本保值增值。详见招标文件第三章 “用户需求书”。 |
服务期 | 满足招标文件要求。 |
备注 | ; |
招标人: ; ; 杭州地铁开发有限公司 ; ; | 招标代理 机构 : ; ;需解锁 ; ; |
2 02 4年 ;; 月 ; 日
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