华融金租2025年选聘年度审计机构项目招标公告
北京
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华融金租 2025 年选聘年度审计机构项目招标公告
(招标编号:0733-25160810)
1.招标条件
本招标项目的招标人为华融金融租赁股份有限公司,资金来源:企业自筹,项目已具备招标条件。
就华融金租 2025 年选聘年度审计机构项目进行公开招标。欢迎合格的供应商前来投标。
2.采购内容
本次拟选聘一家外部审计会计师事务所,根据相关法律法规要求,为华融金融租赁股份有限公司和华融航运金融租赁有限公司及其附属项目公司提供审计服务,包括对定期财务报告发表审计意见、出具审阅/审计报告等。
服务覆盖期间:完成2025年度全部审计工作。
服务地点:根据甲方需求。
3.合格投标人
(1) 在中国境内依法注册成立 3 年及以上,由有限责任制转为特殊的普
通合伙制或普通合伙制的会计师事务所,延续转制前的经营年限。(2) 具有固定的工作场所,组织机构健全,内部管理和控制制度较为完
善并且执行有效。(3) 具有良好的执业质量记录,按时保质完成审计工作任务,在审计工
作中没有出现重大审计质量问题和不良记录,具备承担相应审计风险的能力。(4) 具有良好的职业记录和社会声誉,认真执行有关财务审计的法律、
法规和政策规定。(5) 能够保守被审计单位的商业秘密,维护国家金融信息安全。(6) 注册会计师不少于 200 人,近 3 年内有连续从事金融企业审计相关
经验。(7) 最近 3 年(2022 年 1 月 1 日至投标截止日)内不存在下列任何情形:① 近 3年内因违法违规行为被财政部、省级财政部门给予没收违法所得、
罚款、暂停执行部分业务等行政处罚;
② 近 3 年内被财政部、省级财政部门给予警告两次以上;
③ 近 3年内负责审计的金融企业存在重大资产损失、重大财务造假行为、金融企业或其负责人存在重大违法违规行为,会计师事务所已发现但未按照《中国注册会计师审计准则》和《中国注册会计师职业道德守则》相关规定履行关注、识别、评价等审计程序,或未按上述规定履行向金融企业审计委员会、董事会、监事会,或股东、同级财政部门、金融监管部门报告的;
$\textcircled{4}$ 财政部、省级财政部门根据会计师事务所执业质量,明确其不适合承担金融企业审计工作。
(8) 本项目不接受联合体投标,不允许转包,不允许分包。
4.招标文件的获取
1、获取截止时间:2025-03-24 16:00附件下载
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